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江苏省涟水县民政局多措促进财务内审长效常态


时间:2015-09-17  来源:未知 点击:
        新华社江苏消息(严忠诚)为充分发挥民政系统内部财务审计的监督作用,近两年来,江苏省涟水县民政局十分重视财务内部审计工作,不断规范内部审计行为,促进了全县民政系统财务规范运行和党风廉政建设工作,全系统近年来,财务内部审计工作形成长效常态化,未发现一例严重违规违纪行为。
        一是成立内部审计工作领导小组。局主要负责人担任组长,局纪委书记为副组长、审计办、监察室、计财科、办公室主任为成员。领导小组负责对局机关和局属单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性、完整性建立健全制度,把各部门的财务收支关进制度笼子,保障各类民政专项资金专款专用,确保各部门财务管理规范有序、科学运转。
        二是明确审计监督内容;审核局机关及局属单位财务收支计划、财务预算执行及规章制度执行情况;审核被审单位的财务收支及其相关的经济活动;审核各种财务的经营管理状况及其效益情况等。
        三是实行按月送审;按月对局有关部门及局属企业单位,每月报送的生产、经营、财务收支、会计报表资料及时进行审核。发现违反财务管理制度、及相关规定的不良现象,提出合理化改进意见,及时处理及时纠正;发现严重违规违纪的问题或给予通报批评或提出追究责任的建议。今年以来,该局在财务内审过程中已纠正各类存在问题13例,通报批评1例。
        四是注重审计结果运用,涟水县民政局把审计结果运用到民政财务工作人员年度评优、考核之中,审计办将每个月的财务审计结果,分别报送局主要领导、局纪委书记及局领导班子全体成员阅示,让领导班子成员都能了解有关单位财务管理情况,与此同时,局每年组织2-3次对各部门财务账册及相关资料进行一两次集中观摩、评比,为财务工作人员搭建相互学习、取长补短的平台;每年年底,还从全县财会队伍中,评选3-5名优秀财会人员,在全系统予以通报表彰,促进财务内审工作持之以恒、长效常态,促进全县民政系统财会人员遵章守纪、清政廉洁。
                                                  【编辑 杨信】


来源:未知

 


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